Jump to content

Buhalterinės apskaitos pradžiamokslis


Recommended Posts

Dzukija,aš vėl pas jus su klausimais,susipainiojau su nebaigta gamyba,anksčiau visada ją traukdavau į 6501sąskaitą,bet dabar pasižiūrėjau,kad galima į 23 sąskaitą,tik subalamutino prierašas (nadojama taikant periodinį atsargų taikymo būdą),o prie 65 yra naudojant nuolatinį atsargų apskaitos būdą,tai kur man rašyti

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Šiap tai į 65 sąskaitą ir aš dedu. Tik po to iš šitos sąskaitos skirstau į 210 (kai pajamuoju grūdus rugpjūčio-rugsėjo mėn.), į 211 (pasėlių įvertinimas) ir į 23 (nebaigtą gamybą) metų gale. 65 sąsk. metų gale likučio negali likti, iš jos viskas išsikelia arba į minėtas sąskaitas, arba, jei kas lieka, uždarant metų gale 5 ir 6 kl sąskaitas.

Bent man tai keistai pasirodė rekomendacijose šitie nuolat ir periodiškai apskaitomų atsargų būdai. Iš principo, tai nuolat apskaitomų atsargų būdas yra tada, kai savikaina skaičiuojama kiekvieną kart pardavus kažką tai. Juk, sakykim, grūdų savikainos neskaičiuosi kiekvieną kart parduodamas. Jų savikainą apskaičiuoji kai prikuli, nes reik užpajamuot. Ūkininko ūkis tai ne parduotuvė, kur šiandien nupirkai, o ryt pardavei. :D O va forumo vaikinų kooperatyvui šis būdas tiktų.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Sveiki

susiduriu su problema - pradėjau vesti ūkio apskaitą dvejybiniu įrašu, sezono metu produkciją pagamintą užpajamavau pagal normatyvines kainas, dabar jas reikia koreguoti pagal faktinę savikainą. ZUM rekomendacijose 32.4 punkte nurodyta kad nustatoma pagal 65 ir 22 saskaitose sukauptus duomenis.

Bet pas mane 22 saskaita tusčia nes nėra gyvulių o korespondencijos buvo padarytos tokios:

užpajamuojant išaugintą produkciją D210 K650, (parduodant produkcija K210 D60;K50, K470

D240)

uždarant metu gale sąskaitas K610,614,615, 619, 622, 626 padaryta D650

tai kaip dabar suprantu skirtumas tarp D650-55778 ir K650-46487 ir yra koreguotina suma

tai ar korespondencija butu tokia K650 D60 - 9291

o gal kazka ne taip darau, patarkit

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Gal būsiu labai pikta ir nekorektiška, bet kokio velnio lendat prie tų normatyvinių, jei supratimas buhalterijoj minimalus. Visiems ūkininkams sakau, kad nereikia to aukštojo pilotažo. Norit apskaitą vesti patys, veskit. Bet nešokit per aukštai. Skaičiuokit paprastai ir suprantamai. Pirmiausia suprantamai SAU. Juk lengviausia užsipajamuot faktine savikaina.

Pas jus gi taip pat iki grūdų užpajamavimo buvo sąnaudos (610,614 ir t.t sąsk.). Kai pajamuojat grūdus dalinkit tas sąnaudas iš grūdų kiekio. Gausit faktinę savikainą. Aišku, ji nebus labai tiksli, nes norint gauti tikslią kiekvienos kultūros, tai ir reik sąnaudas skirstyti kiekvienai kultūrai. Kokios dar bus sąnaudos po grūdų užpajamavimo, tai gi reiks pasėlius dar įvertinti. Ir arimą.

Iš principo jūsų paskutinė operacija (K650 D60 - 9291) yra teisinga, jei visa produkcija yra parduota. Jei dar aruoduose, tai reiktų D 210 K 650. Jei parduota tik dalis, reiktų proporcionaliai paskaičiuoti.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai kad iš mano rašto matyti, kad kantrybės ne visada turiu. :icon-confused: Todėl net pažįstamiems ūkininkams sakau, juk yra LŽŪKT tarnyba, kuri užsiima ūkininkų buhalterine apskaita. Pasikonsultuokit, pasėdėkit su buhaltere, kad paaiškintų, patartų. Kažkodėl pastaruoju metu Lietuvoj pradeda įsigalėti nuomonė, kad bet kas gali buhalteriauti. Pasiskaito kelis lapus nurodymų, gerai dar jei kokią knygą ir vualia, aš jau buhalteris. Baleto šokti juk nei vienas nebando per teliką pamatęs.

Aš už tai, kad kiekvienas ūkininkas galėtų bent minimaliai suprasti ir tvakyti tą apskaitą. Bet nereikia taip sudėtingai. Svarbiausia daryti taip, kad patiems būtų aišku kas, kur ir kaip.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

ačiū už atsakymus, bet iš principo nelabai suprantu skirtumo ar normatyvinėmis kainomis užpajamuoti ar faktinėmis, jei veliau vistiek jas reikia koreguoti.

:icon-redface: na nereikia pykti kad žmonės kažko nori naujo išmokt, ypač kai viename kieme 3 ūkiai ir tarp jų vyksta daug operacijų, kurios gali būti iš šono ne visada suprantamos ar susekamos kaip ten ir iš kur atsitiko, turbūt kas turit tokią padėtį jaučiat apie ka kalbu - kai vienas už kitą sumokėjo, vienas pirko , kitam ūkyje sunaudojo ir t.t. Taigi tada ir tenka mastyti kaip padaryti kad viskas būtų gerai , siaip lankiau 100 val kursus, tačiau bėda kad ten buvo nespecializuoti žemės ūkio ir dabar išlenda daug klaustukų kas būtent susiję su ž.ū.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Ir jūs norit pasakyti, kad ant vieno kiemo trys ūkiai buhalterės nesugeba nusisamdyt? Galbūt daug kas nesutiks su mano nuomone, bet aš manau, kad mes kiekvienas turim dirbti tą, ką mokam. Ir negali būti visų galų specialistas. Užsiimkim tuo, ką mokam ir sugebam. Taip bus ir pigiau, ir efektyviau.

O dabar paaiškinkit, kodėl faktinę savikainą reikia koreguot?

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

o aš tai pasakysiu taip.turbūt,kiekvienas žmogus mato ką jis sugeba ir jei tie skaičiukai jūra iki kelių,tikrai ten nelenda.O kad eitų,kažkam tuos popierius uždėt tvarkyt,tai dar gali pagalvot,o juk reikia vistiek pačiai popierius rinkt,juos kažkur nešt viską sekt ką kada darei,kad galėtum atraportuot,o paskui ir pinigus mokėt,o tų popierių tikrai nėra daug,kitą mėnesį ir visai nebūna.Taip kad kiekvienas žiūri iš savo varpinės :) O jūsų Dzukija,kad tik tokie kantrybės nebuvimo protrūkiai būtų,tai man atrodo iškentėsim,svarbu,kad vistiek padedat :) Sėkmės :icon-wink:

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 8 mėnesių...

Tai gi Hamas ( :icon-redface: )

niekas neatsako ..tai pamąstom:

..įnašas natūra?-kodėl gi ne , tik vistiek teks įvertint ir įformint pinigine išraiška, dėl šventos ramybės, nes įtariu ,kad kooperuojatės,

o į antrą, gal ne taip supratau :icon-confused: ...bet-žalią kurą juk gavai deklaruotam plotui ,tai ant jo ir nurašyk..., o nedeklaruotam plotui teiki paslaugas ir jas parduodi...ir ,-o kas deklaravo tą plotą ,kuriam kuro negavai?

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai gi Hamas ( :icon-redface: )

niekas neatsako ..tai pamąstom:

..įnašas natūra?-kodėl gi ne , tik vistiek teks įvertint ir įformint pinigine išraiška, dėl šventos ramybės, nes įtariu ,kad kooperuojatės,

o į antrą, gal ne taip supratau :icon-confused: ...bet-žalią kurą juk gavai deklaruotam plotui ,tai ant jo ir nurašyk..., o nedeklaruotam plotui teiki paslaugas ir jas parduodi...ir ,-o kas deklaravo tą plotą ,kuriam kuro negavai?

Aciu , nors vienas zmogus bando padeti.

na, kad pinigais ivertint ka inesu, tai suprantu. buna juk tokiu situaciju, kad "gauni" seklos ar pan, ir ja seji. as taip ir darau, bet esu girdejes kazka, kad kaip ir jei pasiemimas natura, reik kazkaip isskirt PVM, ar kazkas panasaus, del to ir klausiu.

del antro klausimo:

o ploto, kurio nedeklaruoju, bet dirbau, niekas kitas ir nedeklaravo, tiesiog taip gavosi, kad to nepadariau ir as. Taip, zalia gavau deklaruotam plotui, tai ir mano klausimas, ar "nuodeme" butu ji rodyt naudot nedeklaruotam plotui? Jei vistik taip negalima, tuomet vel tinka mano pirmas klausimas - ar galima rodyti, kad, tarkim, tam laukui dirbti inesiau kura natura, irtada jau su juo dirbau ta lauka??

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai gi Hamas ( :icon-redface: ) pamąstom

...rašai "gauni" -manau dykai tikrai ne , apsikeiskit sąskaitom :-tau sėklą ,tu jam kurą (savikaina), ar sėklą ,kurios turi ir PVM lygus 0.

o apie antrą kl. jokios čia "nuodėmės "neįžiūriu tik niekaip nesuprantu, kam tau rodyt tam laukui išlaidas , nebent jis pūdymavo ir kitąmet jį deklaruosi..o taip tai išlaidas dalini pasėliams ir vedi savikainą tonai.( o to lauko derlius -pačiam :icon-question: )...gal ir ne taip susakiau , lauksim tikrų buhalterių pataisymų

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Tai gi Hamas ( :icon-redface: ) pamąstom

...rašai "gauni" -manau dykai tikrai ne , apsikeiskit sąskaitom :-tau sėklą ,tu jam kurą (savikaina), ar sėklą ,kurios turi ir PVM lygus 0.

o apie antrą kl. jokios čia "nuodėmės "neįžiūriu tik niekaip nesuprantu, kam tau rodyt tam laukui išlaidas , nebent jis pūdymavo ir kitąmet jį deklaruosi..o taip tai išlaidas dalini pasėliams ir vedi savikainą tonai.( o to lauko derlius -pačiam :icon-question: )...gal ir ne taip susakiau , lauksim tikrų buhalterių pataisymų

na nesinori cia aprasyt su smulkmenom, bet, tarkim, kartais gaunu ir uz dyka - pvz. senas asmenines skolas taip atsiimi ar pan., taigi tas variantas su saskaitom netinka -jokiu saskaitu mano atveju neina israsyt ir tuo labiau, su PVM.

kas del 2-o klausimo, man tas islaidas reikia parodyt, nes derliu gaunu, uzpajamuoju, parduodu, o be islaidu tam laukui derlius negali atsirasti ;) siaip as realiai issiverciau su tuo kuru, kuri gaunu uz deklaruotus plotus, bet va ir kilo klausimas, ar "pagal raide" galima ta kura kitu (t.y. nedeklaruotu) lauku dirbimui naudot, ar ne?

bet cia kazko visiskai nepasisako tikros buhalteres - noretusi dar isgirsti ir visiskai kompetetinga nuomone :)

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Nu Hamai ir nekantrus :eusa-think: Jau negana čia, tai ir buhalterių forumą įbridai :eusa-naughty: Rašei į privatą, tai galėjai ir šitu klausimu išsiaiškinti :eusa-shhh:

Pabandom iš buhalterių pusės atsakyt (nors čia daugiau klausimai mokesčių inspektoriams). Dyzeliną nedeklaruotam plotui gali naudot. Tik.... Ta žemė arba turi būti nuosava, arba turi turėt nuomos/panaudos popierius. Jei žemė kaimyno, tai geriau nerizikuot.

Įnašus sėkla gali daryti, Iš bėdos dar ir trąšom. Tik pasirašyk kokį popierių. Sakyčiau galimas toks variantas. Nes juk gali būti taip, kad pirkai turguje, dokumentų neturi (čia sėklai). Trąšoms - pirkai, dokumentus pametei. Su kuro įnešimu aš nedrįsčiau eksperimentuot. Juolab nesinaudočiau Virgilijaus patarimu, kad apsikeisti sąskaitomis ale "tau sėklą ,tu jam kurą (savikaina), ar sėklą". Kuras jau akcizinė prekė. Juk patys talpas VMI registruojat ir žinot, kad prekiauti kuru reikalingas leidimas.

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 1 mėnesio...

Laba diena,

gal ir ne i temą,bet norėjau pasiklausti jūsų apie dvejybinę buhalteriją ,

ką reikia rašyti į 210 211 sąskaitą ,kokius duomenis.Juk čia galima sakyti pavasario ir rudens sąskaita,tai kaip man rašyti kas mėnesį ... kAčiū

Pabandyk pasiklausk patarimo forume http://www.tax.lt/forums.html kaip čia ūkininkų, taip ten viskio profilio buhalterių forumas..

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

Pabandyk pasiklausk patarimo forume http://www.tax.lt/forums.html kaip čia ūkininkų, taip ten viskio profilio buhalterių forumas..

A manai, kad klausimas užduotas beveik prieš 2 metus dar atsakymo reikalauja :eusa-think::eusa-doh:

Beje, ar pats bandei užduoti tam forume klausimą apie ūkininkų apskaitą? Šansų gaut atsakymą....

Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose

  • po 5 savaičių...
  • po 2 savaičių...

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Rašyti gali tik prisijungę nariai

Sukurti paskyrą

Užsiregistruokite, tai užtruks tik akimirką!

Registruotis

Prisijungti

Jau turi paskyrą? Prisijunk!

Prisijungti



×
×
  • Create New...